目 录
第一部分:常德市西洞庭管理区融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、国有资本经营预算收支情况
八、财政专户管理资金预算收支情况
九、社会保险基金预算收支情况
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关(单位)运行经费
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
十一、名词解释
第二部分:常德市西洞庭管理区融媒体中心部门预算公开表格
第一部分:常德市西洞庭管理区融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
贯彻、执行党的路线、方针、政策和关于新闻宣传工作的指示、决定,把握新闻宣传工作政治方向和正确的舆论导向;围绕区党委、管委中心工作,切实做好政治、经济、文化、社会生态和党建等方面宣传;立足“中央厨房”融媒体定位,开展全媒体的采编、制作、审核、发布工作;负责全区网络安全和信息化管理工作;负责全区新闻业务管理和对外通联工作,抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作,维护区内舆论安全;发挥媒体优势,做好“新闻+政务””、“新闻+服务”开展服务群众工作;负责全区应急广播体系的规划建设、日常播出工作;负责区委区管委门户网站、微信公众号管理; 承办区党委、管委交办的其他工作。
融媒体中心现有全额拨款在职人员6人,其中:事业编制6人。
二、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,融媒体中心2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理,收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。
本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。
融媒体中心2025年收支总预算244.84万元。
1. 收入预算。2025年收入预算244.84万元,其中:一般公共预算拨款244.84万元,占100%。2025年收入预算较上年减少34.49万元,减少12%,主要是因为职工正常退休1人。
2. 支出预算。2025年支出预算244.84万元,其中基本支出168.84万元,占68.96%;项目支出76万元,占31.04%。主要包括文化旅游体育与传媒支出219.57万元,社会保障和就业支出14.03万元,卫生健康支出3.38万元,住房保障支出7.87万元。2025年支出预算较上年减少34.49万元,减少12%,主要原因是职工正常退休1人。
三、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入244.84万元,支出包括:文化旅游与传媒支出219.57万元,占89.68%;社会保障和就业支出14.03万元,占5.73%;卫生健康支出3.33万元,占1.36%;住房保障支出7.87万元,占3.21%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少34.49万元,减少12%,主要是职工正常退休1人。具体安排情况如下:
1. 基本支出:融媒体中心2025年一般公共预算基本支出168.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费144.06万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费24.78万元,包括:其他商品和服务支出、电费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 项目支出:融媒体中心2025年一般公共预算项目支出76万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于政府网站、公众号维护,网络通信,广播电视设备更新维护,电视播出片源,宣传片制作等方面。
四、“三公”经费预算情况
2025年融媒体中心“三公”经费预算0万元。2025年“三公”经费预算较上年无变化。
五、政府性基金预算拨款收支情况
融媒体中心2025年未安排政府性基金拨款收支预算。
六、国有资本经营预算收支情况
融媒体中心2025年未安排国有资本经营收支预算。
七、财政专户管理资金预算收支情况
融媒体中心2025年未安排财政专户管理资金收支预算。
八、社会保险基金预算收支情况
融媒体中心2025年未安排社会保险基金收支预算。
九、其他重要事项的情况说明
1. 事业(单位)运行经费。2025年融媒体中心运行经费一般公共预算拨款24.78万元,较上年预算减少4万元,主要是职工退休。
2. 政府采购情况。2025年融媒体中心无采购预算安排。
3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日,西洞庭管理区融媒体中心无单位价值50万元以上的通用设备。
4. 绩效目标设置情况。西洞庭管理区融媒体中心2025年整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算244.84万元。
十、名词解释
1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4. 事业(单位)运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分:常德市西洞庭管理区融媒体中心部门预算公开表格
常德市西洞庭管理区融媒体中心2025年部门预算公开表.xlsx